一、单位基本情况
(一)职能职责
贯彻执行国家有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区招商引资促进工作。负责组织研究国(境)内外产业发展趋势和招商投资促进政策。组织拟订全区招商投资促进发展规划和招商投资促进办法及措施并组织实施。负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。建立全区内外资招商项目库,统筹管理区级重大招商项目。负责市内外宣传全区投资环境,推介全区重点区域、重点产业、重大招商引资项目。负责牵头组织重大招商引资项目商务洽谈。
(二)单位构成
重庆市涪陵区招商投资促进局(本级)下设4个科室,包括:办公室、制造业招商科、现代服务业招商科、招商综合科,编制人数12名,实有人数10人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数681.94万元,其中:一般公共预算拨款681.94万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少19.61万元,主要是一般公共服务支出经费拨款减少30.11万元,社会保障和就业支出经费拨款增加2.48万元,卫生健康支出经费拨款增加5.9万元,住房保障支出经费拨款增加2.12万元,财政专户管理资金收入增加0万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数681.94万元,其中:一般公共服务支出614.39万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出32.57万元,卫生健康支出15.74万元,住房保障支出19.24万元。支出较去年减少19.61万元,主要是基本支出增加29.89万元,项目支出减少49.5万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入684.91万元,一般公共预算财政拨款支出684.91万元,比2023年减少19.61万元。其中:基本支出274.96万元,比2023年增加29.89万元,主要原因是在职人员正常增资及社会保障和就业支出增加等,主要用于保障在职人员社保、公积金缴纳等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出406.98万元,比2023年减少49.5万元,主要原因是对项目进行压缩和减少,主要用于保障招商引资等重点工作。2024年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,与2023年持平。本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算140万元,比2023减少8万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年减持平;公务接待费120万元,比2023年减少16万元,主要原因是落实“过紧日子”要求,进一步规范了招商引资接待,严格控制接待支出;公务用车运行维护费20万元,比2023年增加8万元,主要原因是加大了招商引资力度、接待客商频繁;公务用车购置费0万元,与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费47.07万元,比上年增加1.73万元,主要原因是在职人员职务调整正常增资以致工会经费、福利费、其他交通费等增加。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款406.98万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。
(五)无其他重要事项说明。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:张琼
联系方式:023-72288671
附件:重庆市涪陵区区招商投资促进局(本级)2024年单位预算公开表