一、预算调整事由及事项
一是因预算执行中,上级有关部门对机关事业单位工作人员收入进行了调整和规范,致使年初预算无法保障支出需求,街道本级一般公共预算支出需调增711万元。
二是因基础设施和民生实事项目推进力度加大,政府性基金支出相应调增1000万元。
二、预算调整方案
根据上述事由及事项,相应调整经街道一届三次居民议事会议通过的年初预算:
(一)一般公共预算
收入总计调整为 4144万元,较年初预算调增711万元。其中:本级收入调整为3337万元,较年初预算调增711万元;转移性收入保持不变。
支出总计调整为4144万元,较年初预算调增711万元。其中:本级支出调整为3916万元,较年初预算调增711万元;转移性支出保持不变。
(二)政府性基金预算
收入总计调整为 2342万元,较年初预算调增 1000万元,其中转移性收入调整为2342万元,较年初预算调增1000万元。
支出总计调整为2342 万元,较年初预算调增1000万元,其中本级支出调整为2342万元,较年初预算调增1000万元。
附件:白涛街道2023年预算调整方案(详见下载链接)