一、2024年财政工作情况
2024年财政工作,在街道党工委的坚强领导下,在人大工委和社会各界的监督及支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神,以建设“三高地三示范区”为引领,紧紧围绕既定的工作目标,牢牢把握“落实三保、加强监管”的工作要求,千方百计抓税收,一以贯之强管理,为促进街道经济社会高质量发展提供了有力保障。
(一)加强财税征管,做大财政收入。
紧盯全年预算目标,加强财税部门协同配合,落实专人跟踪重点行业和企业,强化收入形势研判,全力以赴抓好税收征管工作,财政收入实现3936万元,比年初预算数增长27%。
(二)规范预算编制,严格预算执行。
一是按照《预算法》的要求,结合街道实际情况编制了2024年度财政收支预算并严格执行,优化支出结构并合理安排支出顺序,保障了街道运转和重点支出需要。二是落实中央对财政预算工作的部署,推进预算一体化系统建设工作,规范项目入库,提高预算编制质量。
(三)强化企业服务,培育有效税源。
一是加大对辖区企业服务,落实“一对一”或“一对多”的服务企业联系机制,真正深入企业解决企业发展难题,切实为企业发展铺平道路。二是狠抓外地企业在街道的服务管理,及时对结相关区级部门和园区,帮助解决施工过程的矛盾纠纷,为企业营造良好的施工环境;同时落实专人抓好外经户的税收注册和催缴工作。
二、2024年财政预算执行情况
(一)一般公共预算方面
1. 收入执行情况
街道本级一般公共预算收入执行数3936万元,比年初预算增长27.46%,其中税收收入3812万元。加上区财政补助收入2670万元、上年结余704万元,收入总量7310万元。
2. 支出执行情况
街道本级一般公共预算支出执行数4816万元,同比增长20.3%。加上上解上级支出520万元、结转下年1974万元后,支出总量7310万元。主要支出项目执行情况:
——一般公共服务支出执行数为1384万元,增长19.7%。
——文化旅游体育与传媒支出执行数为101万元,下降5.6%。
——社会保障和就业支出执行数为951万元,增长20.4%。
——卫生健康支出执行数为196万元,增长47.4%。主要用于保障职工医疗保险等缴费。
——节能环保支出执行数为146万元,增长8.1%。
——城乡社区支出执行数为634万元,增长172.1%。
——农林水支出执行数为1136万元,下降0.8%。
——资源勘探工业信息等支出执行数108万元,增长176.9%。
——住房保障支出执行数为161万元,下降9.6%。
(二)政府性基金预算方面
街道本级政府性基金预算收入执行数1万元,加上上年结转1874万元,收入总量1875万元。
街道本级政府性基金支出执行数1251万元,加上区财政收回三峡后续补助资金122万元、结转下年502万元,支出总量1875万元。
三 、2025年财政预算草案
(一)指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,全面贯彻落实党的二十大精神,严格落实预算法,不断提高预算编制的完整性、科学性、准确性;牢固树立过“紧日子”的思想,坚持量入为出、量力而行,坚持精打细算、勤俭节约,严控一般性支出,大力压减非刚性、非重点项目支出,全力保障基本支出和民生需求。
(二)财政收支预算草案
1.一般公共预算收支预算
街道本级一般公共预算收入预计3193万元,其中税收收入3100万元,分别增长3.4%、3.4%。加上区财政提前下达补助收入876万元、上年结转1974万元后,收入总量6043万元。
街道本级一般公共预算支出安排5748万元,加上上解上级支出295万元,支出总量为6043万元。主要支出项目预算安排为:
——一般公共服务支出2904万元,增长91.68%。主要是保障党政机关、人大正常履行职能支出需要。
——文化旅游体育与传媒支出132万元,增长34.7%。主要是保障文化服务中心正常运转。
——社会保障和就业支出739万元,下降6.8%。主要是保障职工社保缴费、退服站正常运转。
——卫生健康支出153万元,下降5%。主要是保障职工医疗保险缴费。
——城乡社区支出938万元,增长290.8%。主要是保障社区事务服务中心、综合行政执法大队中心正常运转。
——农林水支出695万元,下降38.1%。主要是保障农业服务中心、各村居正常运转。
——住房保障支出149万元,下降7.5%。主要是保障职工住房公积金缴费。
——预备费38万元,下降13.6%。用于当年预算执行中的突发事件处理增加的支出及其他难以预见的支出。
2.政府性基金收支预算
上年结转502万元,全部作支出安排,主要是三峡后续工作经费。
(三)完成2025年财政预算的主要措施
2025年财政工作任务艰巨,我们必须昂扬斗志,坚定信心,乘势而为,保持目标不改、任务不减、力度不降的作风,努力开拓创新,推进依法理财;坚持生财、聚财、用财齐抓并举,不断增强增收的可持续性、收支结构合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性;增强保障能力,切实保障重点,努力解决难点,着力改善民生。
1.加强税收征管,确保目标任务。以“部门联动、源头控管、信息共享”为主要手段,加强各职能部门涉税信息传递和交流,全面掌握涉税信息,增强税收管理主动性。加大街道经营性资产和公共资源有偿使用的挖潜力度,依法依规盘活处理,拓展非税收入来源。
2.狠抓财源培育,夯实财源基础。要解决财政增收困难,根本出路在于发展辖区经济和抓好财源建设工作,实现财政与经济的良性互动。一是一方面我们要利用园区的发展前景和市场吸引力,引凤筑巢,重点引进对财政贡献大的物流、商贸类企业;另一方面我们要依托园区,围绕建立支柱产业,搞好项目规划和项目储备,筑巢引凤,以利解决就业、增加税收。二者并举,培植可持续财源。二是树立向上争取资金也是发展生产力的思想观念,积极抢抓国家稳经济一揽子政策机遇,紧盯市、区支持的重点项目,围绕三峡后续工作项目、债券资金、大额专项等领域,精心谋划储备一批打基础、利长远、增后劲的优质项目,积极主动汇报对接,力求在上级政策盘子中争取更大份额,助力辖区经济高质量发展,壮大财政实力。
3.强化预算管理,提高保障能力。加强财政统筹力度、优化财政支出结构,做到有保有压、以收定支、保障重点,取消不必要的项目支出,从严控制新增项目支出,强化预算执行刚性约束。将“过紧日子”作为部门预算管理长期坚持的基本方针,建立节约型财政保障机制,进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出,规范“三公”经费管理,坚决兜牢“三保”底线。
4.增添举措方法,提高监管成效。全面推进财政预算管理一体化系统应用,贯通预算编制、执行、会计核算、决算、财务报告等主要环节,促使预算管理更加科学、更加约束有力。加强内控制度的有效执行,防控财政运行风险。确保不添新债,妥善化解隐性债务存量。