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  • 索引号
  • 11500102008674763T/2024-00009
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 发布机构
  • 涪陵区大顺镇
  • 成文日期
  • 2024-01-30
  • 标题
  • 重庆市涪陵区大顺镇人民政府(本级)2024年部门预算情况说明
  • 发文字号
  • 有 效 性

重庆市涪陵区大顺镇人民政府(本级)2024年部门预算情况说明
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一、部门基本情况

(一)职能职责

主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、人事、民宗侨台、基层党建、编制、群团、经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教、村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境、交通管理、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、安全生产综合监管、应急管理、消防管理、人大日常工作、行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等领域的行政执法权、完成上级、镇党委、政府交办的其他任务等职责。

(二)部门构成

党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置。组建综合行政执法办公室。以上机构规格均为正科级。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数1644.82万元,其中:一般公共预算拨款1644.82万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0    万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增长284.37万元,主要是带薪年休2024年未预算、社保费用增加、事业超额绩效增长和年终目标奖增加等。同时,我镇仍严格落实全区过“紧日子”十条举措,压缩公用经费定额、非定额支出,降低运行成本。

(二)支出预算:2024年年初预算数1644.82万元,其中:一般公共服务支出813.20万元,社会保障和就业支出265.07万元,卫生健康支出52.68万元,城乡社区支出56.6万元,农林水支出397万元,住房保障支出60.28万元。支出较去年增加284.37万元,主要是带薪年休2024年未预算、社保费用增加、事业超额绩效增长和年终目标奖增加等。同时,我镇仍严格落实全区过“紧日子”十条举措,压缩公用经费定额、非定额支出,降低运行成本。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1644.82万元,一般公共预算财政拨款支出1644.82万元,比上年增加91.37万元。其中:基本支出933.82万元,比上年或增加7.6万元,主要原因是带薪年休2024年未预算、社保费用增加、事业超额绩效增长和年终目标奖增加等;项目支出711万元,比上年或增加197万元,主要原因是场镇清洁卫生等民生项目支出增加。2024年大顺镇人民政府(本级)无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算24.8万元,与上年增加8.8万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年一致,主要原因是我镇一般无公出国(境)费用;公务接待费1万元,比上年增加1万元,主要原因是严格落实全区过“紧日子”十条举措,压缩支出,降低运行成本;公务用车运行维护费23.8万元,比上年增加7.8万元,主要原因是行政公车按编制4万元/辆预算经费,事业单位车辆不再保障,以项目形式保障事业单位公车2辆;公务用车购置费0万元,与上年一致;主要原因是无计划购置公车。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费171.76万元,比上年增加46.42万元,主要原因为公务运行成本增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1644.82万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止上年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

(五)无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费

(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:秦超,联系方式:023-72128039。

附件:2024年部门预算附表

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