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  • 索引号
  • 11500102709319350D/2023-00029
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 发布机构
  • 涪陵区江北街道
  • 成文日期
  • 2023-09-27
  • 标题
  • 重庆市涪陵区人民政府江北街道办事处(本级) 2022年度部门决算情况说明
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重庆市涪陵区人民政府江北街道办事处(本级) 2022年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况

重庆市涪陵区人民政府江北街道办事处(本级)为行政单位编制部门。办事处内设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、扶贫开发办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置。组建综合行政执法办公室。以上机构规格均为正科级。

   (一)职能职责

1. 党政办公室主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2. 党群工作办公室统筹负责基层党建、编制、群团等职责。

3. 经济发展办公室(挂统计办公室、扶贫开发办公室牌子)主要负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4. 民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区事务管理、物业管理等职责。

5. 平安建设办公室统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6. 规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境、交通管理等职责。

7. 财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8. 应急管理办公室统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

9. 人大办公室负责人大日常工作。

10. 综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。

11. 各综合办事机构完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

   (二)机构设置

本单位核定行政编制40名,机关后勤服务人员事业编制2名。实际在职人员50人。

   (三)单位构成

从预算单位构成看,本部门隶属于重庆市涪陵区人民政府江北街道办事处2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计6,660.44万元,支出总计6,660.44万元。收支较上年决算数减少2,464.61万元,下降27%,主要原因是2021年除政府本级以外,二级预算单位未单独编制部门决算,21年数据涵盖7个事业部门。

2.收入情况。2022年度收入合计6,660.35万元,较上年决算数减少2,464.58万元,下降27%,主要原因是2021年除政府本级以外,二级预算单位未单独编制部门决算,21年数据涵盖7个事业部门。其中:财政拨款收入6,660.35万元,占100%;年初结转和结余0.09万元。

3.支出情况。2022年度支出合计6,660.29万元,较上年决算减少2,464.67万元,下降27%,主要原因是2021年除政府本级以外,二级预算单位未单独编制部门决算,21年数据涵盖7个事业部门。其中:基本支出1,334.80万元,占20%;项目支出5,325.48万元,占80%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.15万元,较上年决算数增加0.06万元,增长66.7%,主要原因是本年度压减一般支出,实际支出减少,结余增加。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6,660.44万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少2,464.61万元,下降27%。主要原因是2021年除政府本级以外,二级预算单位未单独编制部门决算,21年数据涵盖7个事业部门。

    (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,454.92万元,较上年决算数减少641.01万元,下降20.7%。主要原因是2021年除政府本级以外,二级预算单位未单独编制部门决算,21年数据涵盖7个事业部门。较年初预算数增加864.92万元,增长54.4%。主要原因是2021年除政府本级以外,二级预算单位未单独编制部门决算,21年数据涵盖7个事业部门。此外,年初财政拨款结转和结余0.09万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,454.86万元,较上年决算数减少641.10万元,下降20.7%。主要原因是2021年除政府本级以外,二级预算单位未单独编制部门决算,21年数据涵盖7个事业部门。较年初预算数增加864.86万元,增长54.4%。主要原因是年初预算不含该项目部分,年中专项追加增加,项目支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.15万元,较上年决算数增加0.06万元,增长66.7%,主要原因是本年度压减一般支出,实际支出减少,结余增加。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

   (1)一般公共服务支出1,055.81万元,占43%,较年初预算数增加5.81万元,增长0.6%。

    (2)社会保障与就业支出1,066.19万元,占43.4%,较年初预算数增加859.19万元,增长415.1%,主要原因是本年度增加北山南坡绿化人员土地流转项目资金。

    (3)卫生健康支出56.28万元,占2.3%,较年初预算数增加0.28万元,增长0.5%。

    (4)城乡社区支出15.00万元,占0.6%,较年初预算数增加15.00万元,增长100%,主要原因是追加“四城同创”工作经费。

    (5)农林水支出204.00万元,占8.3%,较年初预算数增加54.00万元,增长36%,主要原因是增加森林防火减灾工作经费。

    (6)住房保障支出57.58万元,占2.3%,较年初预算数增加0.58万元,增长1%。

   (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,334.80万元。其中:人员经费1,111.91万元,较上年决算数减少900.57万元,下降44.7%,主要原因是2021年除政府本级以外,二级预算单位未单独编制部门决算,21年数据涵盖7个事业部门。人员经费用途主要包括在编在职人员的工资、五险一金、年终考核、带薪年休等。公用经费222.89万元,较上年决算数减少188.13万元,下降45.8%,主要原因是压减一般支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、工会经费、福利费、公车运行费、临时人员劳务费等。

   (五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入4,205.43万元,较上年决算数减少1,823.57万元,下降30.2%,主要原因是三峡后续专项减少。

本年支出4,205.43万元,较上年决算数减少1,823.57万元,下降30.2%,主要原因是本年度三峡后续专项追加减少。

   (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

     (一) 2022年度“三公”经费支出共计14.75万元,较年初预算数减少1.25万元,下降7.8%,主要原因是压减一般支出。较上年支出数增加4.71万元,增长46.9%,主要原因是本年度拆迁和疫情防控工作大量开展,公车运行费用增加。

   (二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费14.75万元,主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.25万元,下降7.8%,主要原因是压减一般支出。较上年支出数增加4.71万元,增长46.9%,主要原因是本年度拆迁和疫情防控工作大量开展,公车运行费用增加。

公务接待费0.00万元。

    (三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.69万元。

四、其他需要说明的事项

    (一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.00万元,较上年决算数增加0.73万元,增长270.4%,主要原因是因拆迁和疫情防控工作加大,开会次数增加,会议费增加。本年度培训费支出1.00万元,较上年决算数增加0.69万元,增长222.6%,主要原因是因拆迁和疫情防控等工作增加,培训次数增加,培训费增加。

   (二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出222.89万元,主要用于开支政府日常运转,包含水电费、公车运行费、邮电费、办公费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少164.50万元,下降42.5%,主要原因是压减一般支出。

   (三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆,特种专业技术用车11辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

   (四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额3,847.97万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出3,464.64万元、政府采购服务支出383.33万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我街道对部门整体9个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评9项,涉及资金782.88万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。

   (二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。(详见附表)

2.绩效自评报告或案例。(如有)

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目和部门整体完成了年度绩效目标。

    (三)重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

彭雪梅   023-72160280

附件:重庆市涪陵区人民政府江北街道办事处(本级)2022年部门决算公开报表

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