一、部门基本情况
(一)职能职责
承担劳动就业和社会保障等相关服务工作;完成镇党委、政府交办的其他任务。
(二)机构设置
本部门无下级预算单位,设编制8名,科级领导职数2名,实际在岗7人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计160.30万元,支出总计160.30万元。收支较上年决算数增加160.30万元,增长100%,主要原因是上年决算未细分到单位。
2.收入情况。2022年度收入合计160.30万元,较上年决算数增加160.30万元,增长100%,主要原因是上年决算未细分到单位。其中:财政拨款收入160.30万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计160.20万元,较上年决算增加160.20万元,增长100%,主要原因是上年决算未细分到单位。其中:基本支出160.20万元,占100%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.10万元,较上年决算数增加0.10万元,增长100%,主要原因是上年无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计160.30万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加160.30万元,增长100%,主要原因是上年决算未细分到单位。(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入160.30万元,较上年决算数增加160.30万元,增长100%,主要原因是上年决算未细分到单位。较年初预算数增加9.30万元,增长6.2%。主要原因是人员调标。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出160.20万元,较上年决算数增加160.20万元,增长100%,主要原因是上年决算未细分到单位。较年初预算数增加9.20万元,增长6.1%。主要原因是人员调标。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.10万元,较上年决算数增加0.10万元,增长%,主要原因是上年无结转结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出144.93万元,占90.5%,较年初预算数增加7.93万元,增长5.8%,主要原因是人员调标。
(2)卫生健康支出7.64万元,占4.8%,较年初预算数增加0.64万元,增长9.1%,主要原因是人员调标。
(3)住房保障支出7.63万元,占4.8%,较年初预算数增加0.63万元,增长9%,主要原因是人员调标。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出160.20万元。其中:人员经费145.32万元,较上年决算数增加145.32万元增长100%,主要原因是上年决算未细分到单位。人员经费用途主要包括工资、津补贴、社会保障、公积金等。公用经费14.88万元,较上年决算数增加14.88万元,增长100%,主要原因是上年决算未细分到单位。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、委托业务费、其他交通费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
2022年度本部门无“三公”经费支出。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度无会议费和培训费支出。
(二)机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
刘静 023-72702031