一、单位基本情况
(一)职能职责
贯彻执行党的路线、方针、政策,围绕党的中心工作,指导全区各级妇女组织按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;深入基层,调查研究全区城乡妇女和儿童的状况,及时向区委、区政府提出建议;做好家庭教育工作,牵头协调、推动社会各界为儿童办好事、办实事;代表全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政。
(二)机构设置
涪陵区妇女联合会现设有综合部、家庭与儿童工作部(挂妇儿工委办牌子)、权益与妇女发展部3个部室和群团服务中心(挂妇女儿童活动中心牌子)1个科级事业单位。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计511.97万元,支出总计511.97万元。收支较上年决算数增加13.87万元,增长2.78%,主要原因是社保基数上调。
2.收入情况。2023年度收入合计500.92万元,较上年决算数增加13.87万元,增长2.85%,主要原因是社保基数上调,社会保障和就业支出增加。其中:财政拨款收入500.92万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余11.05万元。
3.支出情况。2023年度支出合计511.97万元,较上年决算数增加24.92万元,增长5.12%,主要原因是社保基数上调,社会保障和就业支出增加。其中:基本支出240.08万元,占46.89%;项目支出271.89万元,占53.11%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少11.05万元,下降100.00%,主要原因是本年度使用了年初结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计511.97万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加13.87万元,增长2.78%。主要原因是社会保障和就业支出增加,一般公共预算财政拨款收入增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入500.92万元,较上年决算数增加13.87万元,增长2.85%。主要原因是社会保障和就业支出增加。较年初预算数增加13.62万元,增长2.79%。主要原因是年中追加了退休人员一次性退休补贴等。此外,年初财政拨款结转和结余11.05万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出511.97万元,较上年决算数增加24.92万元,增长5.12%。主要原因是社会保障和就业支出增加。较年初预算数增加24.67万元,增长5.06%。主要原因是社保基数调增,社会保障和就业支出增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少11.05万元,下降100.00%,主要原因是本年度使用了年初结转结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出433.84万元,占84.74%,较年初预算数减少0.13万元,下降0.03%,主要原因是在职人员减少及压缩公用经费开支。
(2)社会保障与就业支出58.82万元,占11.49%,较年初预算数增加31.93万元,增长118.74%,主要原因是社保基数调增,社会保障和就业支出增加。
(3)卫生健康支出10.45万元,占2.04%,较年初预算数减少0.79万元,下降7.03%,主要原因是在职人员减少,基本支出医疗保障随之减少。
(4)住房保障支出8.86万元,占1.73%,较年初预算数减少6.34万元,下降41.71%,主要原因是在职人员减少,住房保障支出随之减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出240.08万元。其中:人员经费215.80万元,较上年决算数增加19.85万元,增长10.13%,主要原因是社保基数上调,社会养老保险和职业年金支出随之增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费24.28万元,较上年决算数减少18.01万元,下降42.59%,主要原因是厉行节约,压紧开支,办公费用及水电费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、其他交通费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。较上年数持平。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。较上年数持平。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计5.55万元,较年初预算数减少5.45万元,下降49.55%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加1.45万元,增长35.37%,主要原因是外出开展活动、下乡扶贫等工作次数增加,所需车辆的燃料费、过桥过路费等相关费用随之增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数和上年支出数持平。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数和上年支出数持平。
公务车运行维护费5.32万元,主要用于市内因公出行、外出开展交流活动、下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等相关费用。费用支出较年初预算数减少4.68万元,下降46.80%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加1.39万元,增长35.37%,主要原因是外出开展活动、下乡扶贫等工作次数增加,所需车辆的燃料费、过桥过路费等相关费用随之增加。
公务接待费0.24万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出,中国妇女报等国家、市级新闻媒体来涪采访调研或市妇联来涪开展交流指导工作等。费用支出较年初预算数减少0.76万元,下降76.00%,主要原因是严格执行中央八项规定,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.07万元,增长41.18%,主要原因是中国妇女报等国家、市级新闻媒体来涪采访调研、市妇联及其他区县妇联来涪开展交流指导工作次数增加,随之支出费用增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待6批次25人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费95.76元,车均购置费0万元,车均维护费5.32万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出24.28万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、会议费、邮电费、水电费、物业管理费以及信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少18.01万元,下降42.59%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,压紧开支。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对5个项目开展了绩效自评。
1.项目支出绩效自评汇总表
序号 |
单位信息 |
项目名称 |
自评得分 |
1 |
重庆市涪陵区妇女联合会(本级) |
促进妇女儿童事业发展 |
100.00 |
2 |
重庆市涪陵区妇女联合会(本级) |
农村低收入“两癌”妇女救助 |
100.00 |
3 |
重庆市涪陵区妇女联合会(本级) |
妇女儿童关爱服务 |
100.00 |
4 |
重庆市涪陵区妇女联合会(本级) |
家庭教育指导工作经费 |
100.00 |
5 |
重庆市涪陵区妇女联合会(本级) |
促进妇女儿童事业发展(市级资金) |
100.00 |
2.项目支出绩效自评表
项目名称: |
促进妇女儿童事业发展 |
执行率得分: |
10.00 |
自评总分: |
100.00 | ||||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
有针对性地实施困境儿童关爱服务、农村留守妇女关爱、巾帼乡村振兴示范项目、巾帼志愿服务、基层妇联执委及干部培训、新媒体矩阵及网络宣传、党的建设、妇联组织建设等妇联改革重点项目。 |
有针对性地实施困境儿童关爱服务、农村留守妇女关爱、巾帼乡村振兴示范项目、巾帼志愿服务、基层妇联执委及干部培训、新媒体矩阵及网络宣传、党的建设、妇联组织建设等妇联改革重点项目。 |
开展庆祝“三八”国际妇女节活动覆盖人数超1200人,开展最美家庭、最美阳台、最美庭院等活动覆盖人数超240人,举办女性素质提升培训、就要培训活动达5场,举办双学双比活动1场,有针对性地实施困境儿童、留守儿童关爱服务活动达2场,妇女儿童维权工作宣讲活动覆盖人数达200人。直接受益人数达90%,妇女儿童满意度达90%。 | |||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||
“三八”国际妇女节庆祝活动覆盖人数 |
人次 |
≥ |
1000 |
1200 |
20 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||
家庭助廉、最美阳台、最美庭院、书香家庭等活动覆盖人数 |
人次 |
≥ |
200 |
240 |
20 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||
举办全区女性素质提升、就业技能提升培训 |
场次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||
举办双学双比、丰收节等活动 |
场 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||
困境儿童、留守儿童关爱活动 |
场 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||
全年妇女儿童专业化维权工作覆盖人数 |
人次 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||
受益人数 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||
妇女儿童满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
(二)单位绩效评价情况
本单位没有委托第三方开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:邓芳 023-7288330
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
公开01表 |
公开单位:重庆市涪陵区妇女联合会(本级) |
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
500.92 |
一、一般公共服务支出 |
433.84 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
58.82 |
|
|
九、卫生健康支出 |
10.45 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
8.86 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
500.92 |
本年支出合计 |
511.97 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
11.05 |
年末结转和结余 |
|
总计 |
511.97 |
总计 |
511.97 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | ||||||||||||||||
公开单位:重庆市涪陵区妇女联合会(本级) |
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | |||||||||||||
合计 |
500.92 |
500.92 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
422.79 |
422.79 |
|
|
|
|
|
| |||||||
20129 |
群众团体事务 |
422.79 |
422.79 |
|
|
|
|
|
| |||||||
2012901 |
行政运行 |
161.95 |
161.95 |
|
|
|
|
|
| |||||||
2012902 |
一般行政管理事务 |
260.84 |
260.84 |
|
|
|
|
|
| |||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
58.82 |
58.82 |
|
|
|
|
|
| |||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
58.82 |
58.82 |
|
|
|
|
|
| |||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.13 |
16.13 |
|
|
|
|
|
| |||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.35 |
8.35 |
|
|
|
|
|
| |||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
34.33 |
34.33 |
|
|
|
|
|
| |||||||
210 |
卫生健康支出 |
10.45 |
10.45 |
|
|
|
|
|
| |||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.45 |
10.45 |
|
|
|
|
|
| |||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.45 |
10.45 |
|
|
|
|
|
| |||||||
221 |
住房保障支出 |
8.86 |
8.86 |
|
|
|
|
|
| |||||||
22102 |
住房改革支出 |
8.86 |
8.86 |
|
|
|
|
|
| |||||||
2210201 |
住房公积金 |
8.86 |
8.86 |
|
|
|
|
|
| |||||||
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||
公开单位: 重庆市涪陵区妇女联合会(本级) |
|
|
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|
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公开03表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||||||||
合计 |
511.97 |
240.08 |
271.89 |
|
|
| ||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
433.84 |
161.95 |
271.89 |
|
|
| |||||||||
20129 |
群众团体事务 |
433.84 |
161.95 |
271.89 |
|
|
| |||||||||
2012901 |
行政运行 |
161.95 |
161.95 |
|
|
|
| |||||||||
2012902 |
一般行政管理事务 |
271.89 |
|
271.89 |
|
|
| |||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
58.82 |
58.82 |
|
|
|
| |||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
58.82 |
58.82 |
|
|
|
| |||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.13 |
16.13 |
|
|
|
| |||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.35 |
8.35 |
|
|
|
| |||||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
34.33 |
34.33 |
|
|
|
| |||||||||
210 |
卫生健康支出 |
10.45 |
10.45 |
|
|
|
| |||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.45 |
10.45 |
|
|
|
| |||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.45 |
10.45 |
|
|
|
| |||||||||
221 |
住房保障支出 |
8.86 |
8.86 |
|
|
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| |||||||||
22102 |
住房改革支出 |
8.86 |
8.86 |
|
|
|
| |||||||||
2210201 |
住房公积金 |
8.86 |
8.86 |
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| |||||||||
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开单位: 重庆市涪陵区妇女联合会(本级) |
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公开04表 | |
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|
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
500.92 |
一、一般公共服务支出 |
433.84 |
433.84 |
|
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二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
58.82 |
58.82 |
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九、卫生健康支出 |
10.45 |
10.45 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
8.86 |
8.86 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
500.92 |
本年支出合计 |
511.97 |
511.97 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
11.05 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
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一般公共预算财政拨款 |
11.05 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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国有资本经营预算财政拨款 |
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总计 |
511.97 |
总计 |
511.97 |
511.97 |
|
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开单位: 重庆市涪陵区妇女联合会(本级) |
|
|
公开05表 | |
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
511.97 |
240.08 |
271.89 | |
201 |
一般公共服务支出 |
433.84 |
161.95 |
271.89 |
20129 |
群众团体事务 |
433.84 |
161.95 |
271.89 |
2012901 |
行政运行 |
161.95 |
161.95 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
271.89 |
|
271.89 |
208 |
社会保障和就业支出 |
58.82 |
58.82 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
58.82 |
58.82 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.13 |
16.13 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.35 |
8.35 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
34.33 |
34.33 |
|
210 |
卫生健康支出 |
10.45 |
10.45 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.45 |
10.45 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.45 |
10.45 |
|
221 |
住房保障支出 |
8.86 |
8.86 |
|
22102 |
住房改革支出 |
8.86 |
8.86 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.86 |
8.86 |
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开单位: 重庆市涪陵区妇女联合会(本级) |
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
179.06 |
302 |
商品和服务支出 |
24.28 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
46.00 |
30201 |
办公费 |
2.15 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
26.18 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
56.81 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.11 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.95 |
30206 |
电费 |
2.33 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.83 |
30207 |
邮电费 |
2.60 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.84 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.63 |
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.45 |
30211 |
差旅费 |
1.18 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
10.18 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.47 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.82 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
36.73 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.24 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
34.33 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.40 |
30227 |
委托业务费 |
0.82 |
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.15 |
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.34 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
9.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.26 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
215.80 |
公用经费合计 |
24.28 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开单位: 重庆市涪陵区妇女联合会(本级) |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
|
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开单位: 重庆市涪陵区妇女联合会(本级) |
|
|
公开08表 | |||
|
|
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
公开单位: 重庆市涪陵区妇女联合会(本级) |
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
24.28 |
(一)支出合计 |
5.55 |
5.55 |
(一)行政单位 |
24.28 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
5.32 |
5.32 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
1 |
(2)公务用车运行维护费 |
5.32 |
5.32 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
0.24 |
0.24 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
0.24 |
3.机要通信用车 |
1 |
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
6 |
(一)政府采购支出合计 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
25 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
三、培训费 |
— |
|
|
|
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。