一、单位基本情况
(一)职能职责。
区档案馆为区委办公室所属全额拨款的参公事业单位。主要职责是承担档案管理相关事务性、技术性具体工作。
(二)单位构成
我馆内设办公室、档案管理科、收集整理科、开放鉴定科、信息技术科、编研宣教科6个科室。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数732.46万元,其中:一般公共预算拨款732.46万元。收入较去年减少17.93万元,主要是一般公共预算拨款减少16.36万元,政府性基金预算拨款减少1.57万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数732.46万元,其中:一般公共服务支出585.24万元,社会保障和就业支出68.22万元,卫生健康支出39万元,住房保障支出39.99万元。支出较去年减少17.93万元,主要是基本支出减少15.56万元,项目支出减少2.37万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入732.46万元,一般公共预算财政拨款支出732.46万元,比2024年减少16.36万元。其中:基本支出567.87万元,比2024年减少15.56万元,主要原因是退休人员增加;主要用于保障职工社保、公积金缴纳,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出164.59万元,比2024年减少2.37万元,主要原因是商品和服务支出减少;主要用于支付馆藏档案保管保护、利用安全稳定过程及数字档案馆建设中产生的物业管理费、水电费、办公费、劳务费、委托业务费及其他商品服务等正常运行支出。
区档案馆2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,比2024年减少1.57万元,主要原因是三峡后续档案建设项目完工,支出减少。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算3.6万元,比2024年增加1.1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平;公务接待费0.6万元,比2024年增加0.1万元,主要原因是馆际交流协作活动增加,来访单位增加;公务用车运行维护费3万元,比2024年增加1万元,主要原因是2025年公务用车定点保险费用增加;公务用车购置费0万元,与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费84.59万元,比上年减少2.7万元,主要原因为商品和服务支出减少;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款164.59万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止上年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。
(五)无其他重要事项说明。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费
(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。
(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:杨延 联系方式:023-81812689
附件:2025年重庆市涪陵区档案馆单位预算附表